龙源技术近日发布半年业绩财报,2017年上半年构建营业收入25,477.36万元,同比快速增长26.03%;利润总额-33.46万元,同比减亏4,870.06万元。归属于上市公司股东的净利润130.08万元,同比增加102.96%。龙源技术营收构建快速增长,净利润由亏转盈,主要是在几个方面反映:扩展营销模式,通过采行联合体投标方式,顺利中标锅炉烟气SCR脱硝改建项目。
增大非电市场营销力度,中标13台CFB锅炉较低氮改建项目。抢抓超净废气改建机遇,中标多个省煤器旁路烟道改建和MGGH项目。电厂智能优化掌控产品销售获得突破,早已签订了12台炉的AGC及SCR智能喷氨优化项目。充分利用公司产品已应用于1000余台燃煤发电机组的宝贵优势,推展公司的备品备件及升级换代产品,协助用户解决问题。
强化备件销售管理,确保合理的备件市场份额。顺利研发出有了新型等离子体发生器、模块化开关电源柜及小型化等离子体燃烧器,系统各项指标获得了明显提高,不具备了推展条件。等离子体点燃技术向贫煤、无烟煤方向扩展,获得了较好的点燃试验效果,下一步将前进工业化应用于。
减缓培育新技术。积极开展行业发展趋势研究,强化对外交流与合作,提早储备前瞻性的研发项目,为公司可持续发展奠下基础。近期重点前进了火电灵活性提高改建、锅炉综合改建、MGGH、等离子体超低氮、锅炉防腐、电厂智能优化掌控等新技术的研发和样板项目应用于。
上半年取得专利许可17项,其中发明专利9项。截至报告期末,公司总计有效地知识产权超过254项。主营业务收益同比构建快速增长,余热利用业务构建收益。其中,节油业务(还包括等离子及微少油业务)主要不受燃煤火电项目建设步伐上升、市场竞争激化的影响,该业务构建收益8700万元,较上年同期上升6.69%。
较低氮自燃业务不受《火电厂大气污染物排放标准》基本继续执行完,国内市场容量上升及行业竞争激化影响,较上年同期上升较慢,该业务构建营业收入0.25亿元,同比上升55.59%。省煤器业务构建收益4300万元,同比上升3.70%。余热利用业务构建收益9539.84万元,占到营业收入的38%,较去年同期减少9539.84万元,增幅100%。
锅炉综合改建业务本期无证实收益项目。上半年,龙源技术共计构建营业收入25,477.36万元,同比增加52626.71万元,增幅26.03%;营业成本19,901.40万元,同比增加38641.66万元,增幅24.09%,公司销售费用为2,063.06万元,同比增加9743.53万元,降幅32.08%;管理费用为4,896.34万元,同比增加5812.97万元,降幅10.61%;财务费用为-823.27万元,比上年同期减少0.01亿,快速增长17.04%。
龙源技术称之为,公司营业收入主要源于节油点燃业务、较低氮自燃业务、电站节约能源业务。公司现有业务一方面不受国家能源政策特别是在是燃煤电站建设规模、节能环保政策实行期限影响显著。报告期内,国家能源局对燃煤电站基础设施规模展开了一定幅度的传输,基础设施市场需求下降,造成发电设备装备行业市场需求增加。
国家政策主导的减少大气氮氧化物废气环保政策——《火电厂大气污染物排放标准》,本报告期燃煤电站大部分继续执行完,常规较低氮改建市场需求很快回升。另一方面,公司业务不受燃煤电站盈利能力状况影响显著。由于国家供给外侧结构性调整、宏观经济增长速度下降、消纳存量新能源等因素影响,燃煤价格大幅下跌,燃煤电站机组利用小时同比上升显著,造成燃煤电站盈利能力和现金流同比大幅上升,燃煤电站技术改造投资市场需求上升。
加之同业公司激增,市场竞争日趋激烈,行业综合毛利率广泛下降。综上所述,短期内公司面对一定经营压力。龙源技术预计前三季度净利润变动区间大约-2,100~-1,600万元,较上年同期-5,410.02万元,快速增长55.01%~63.32%,龙源技术回应,1-9月份,公司强化成本费用管控,管理费用、销售费用有较大幅度降低;强化收款管理工作、增大回款力度,资产减值损失同比上升;强化资金管理,提升财经收益;归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅度减亏。
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